曾一下子更正13份财报,邦彦技术先后被监管责令改正、通报批评:涉内部交易未合并抵消等问题
更新时间:2026-06-01 22:48:51 浏览次数:

  上海证券交易所发布。就在一天前,邦彦技术披露,深圳证监局对其采取责令改正的监管措施,并对相关责任人出具警示函。

  在财务核算层面,也存在多项问题:2022年至2025年期间,公司存在实质性内部交易未合并抵消的情况;2023年内部委托研发合并抵消不规范;2024年应收账款预期信用损失历史数据测算依据不充分;2025年固定资产折旧分摊不准确,等等。

  其中,实质性内部交易未合并抵消、内部委托研发合并抵消不规范、固定资产折旧分摊不准确等事项直接影响了公司信息披露的准确性。

  2026年3月19日盘后,公司披露,对2022年第三季度至2025年第三季度之间的13份定期报告进行追溯调整。

  其调整幅度并不算小:2022年年度报告调减利润总额523.75万元,占比16.72%;调减归母净利润529.75万元,占比12.88%。2023年第三季度报告调增利润总额335.09万元,占比高达205.77%。2024年各期报告亦涉及营业收入和营业成本的大幅调整,其中2024年第一季度报告调减营业收入2336.57万元,占比18.24%。

  在责任认定方面,上市公司董事长兼总经理祝国胜作为公司主要负责人、信息披露第一责任人,时任财务总监韩萍作为公司财务事项具体负责人,被交易所认定未勤勉尽责,对任期内公司违规行为负有相应责任。

  深圳证监局对公司采取责令改正的监管措施,对祝国胜、邹家瑞、韩萍分别采取出具警示函的监管措施。

  上交所则对邦彦技术、祝国胜、韩萍予以通报批评,并将通报中国证监会,将此记入证券期货市场诚信档案数据库。

  值得注意的是,韩萍在申辩过程中提出自身已于2023年11月离职,任期内不涉及2023年年报至2025年三季报,对案涉相关事项不知情、信息获取受限、长期休假等异议理由。

  但上交所自律监管纪律处分委员会经审核认为,韩萍作为公司时任财务总监,具体负责公司财务事项,任期内签署2022年年度报告等定期报告并保证所披露信息真实、准确、完整,应当对任期内相关违规负有相应责任,不能以不知情、长期休假为由减免勤勉尽责义务。处分决定明确指出,本次纪律处分未认定韩萍对任期外公司违规行为负责,且其未提供充分证据证明存在客观履职障碍,对相关异议理由不予采纳。

  邦彦技术表示高度重视,将深刻反思并在规定期限内完成整改,承诺加强法律法规学习,提升规范运作水平,杜绝类似情况再次发生。公司本次监管措施不会影响正常生产经营活动。

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